拓展署

貿易署

運輸署

庫務署

影視及娛樂事務管理處

大學及理工學院

水務署

合計

撥款入基金

總計

預算支出持續激

在八九至九〇年度之預算支出總額比 八八至八九年度之修正預算支出大增百分 十一。然而,經此大堆後,九〇至九一年 度預算支出總額比八九至九〇年度預算支 出增加幅度仍屬相當巨幅度比八九至九 〇年之增幅署為低降,但仍高|百分三十 。在預算歲出中,教育、工務、醫務及社 會福利教佔之比重仍大,且健亦有明顯的 增幅。九〇至九一年度綜合帳項內,在教 育方面之預算支出(包括教育津貼、大學 及理工學院、工業教育及訓練處等)共连 一百二十六億八千九百八十三萬元,約佔 預算支出總額之百分十四,比八九至九 年度預算支出增加十六億八千二百六十八 萬元,增加幅度為百分十五點三。醫務方 面,醫院事務署預算支出為五十八億六千 三百零八萬元,此八九至九〇年度預算支 出增加十億五千七百九十四萬元,增加幅 度為百分二十二,衛生署之預算支出為十 億六千七百一十一萬元,比八九至九〇年 度增加三億零三百六十萬元,增加幅度達 百分三十九點八。醫院事務署及衛生署預 算支出合計為六十九億三千零一十九萬元 ,佔預算總支出百分七點六,而比八九至 九〇年度預算總支出增加十三億六千一百 五十四萬元,增加幅度為百分二十四點五

1991

诺年领 第四十四因

六、四五0100

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一一五、九二七 144-OH!| · 000 一八二、一七一、 二、九七三、四八七、 一、八四九、九八五、〇〇 六五、二六一、九一八、000 二二、九四〇、000、000 八八、二〇一、九一八、008 。社會福利預算支出四十七億零五百八十 七萬元,佔預算總支出百分五點二,而此 八九至九〇年度預算支出增加七億二千一 百零八萬元,增加幅度為百分十八。工務 方面,經常工務支出預算為三十七億三千 零八十二萬元,佔預算總支出百分四點一 ,比八九至九〇年度預算支出增加三二 千八百二十四萬元,增加幅度百分九點六 。另有預算撥款入基金二百五十七億元, 佔預算總支出百分二十八點二,比八九至 九〇年度預算支出增加七十九億六千萬元 ,增加幅度高達百分四十四點九。工務經 常費及撥款入基金合計預算支出為二百九 十四億三千零八十二萬元,佔預算總支出 百分三十二點三,而比八九至九〇年度預 算支出增加八十二億八千八百二十四萬元 ,增加幅度高達百分三十九點二。

除上述教育、醫務、肚會福利、工務 及撥入基金等項目預算支出較明顯增加外 ,警務處、退休金及雜項服務預算支出亦 同有較大幅度增加,雜項服務包括遣返船 民及興建船民習中心等方面,以及推行 各級議會選舉所需支出等,預算支出為九 十一億一千零六十二萬元,比八九至九〇 年度預算支出增加三十六億一千三百萬元 ,增加幅度為百分六十五點七。警務處頂 算支出為四十九億八千七百九十五萬元, 比八九至九〇年度預算支出增加六億八千

000

五百五十八萬元,增加幅度為百分十五點 九。至於退休金預算支出為二十八億七千 七百十七萬元,此八九至九〇年預算支 出增加十二億一千二百一十七萬元,增加 幅度高達百分七十二點八。

盈餘仍會較預算多

九〇至九一年度預算總支出會達九百 一十億元,在未實施徵稅建議前,預算收 入與支出比對會出現有二十四億元赤字。 鐵於所承担開支龐大,以及經濟增長預期 放緩,財政司逐計劃將部份稅務負担由直 接稅轉移至間接稅,擴建議提高免稅額, 提高遺產稅免稅額、寬械重建免稅額,及 提出修訂單位信託及互惠基金稅務條例等 四項,惟另有十二項新增稅或提高稅率, 提高稅率計有,汽油稅,烟酒稅,汽車首 次登記稅,博彩稅及差餉等。因寬減四項 直接稅會佔收益減少約八億元,惟因增加

十二項間接稅率及其方面收 增加二十九億元及十億元收入,與減少之 直接稅收入比對,預算仍會有三十一億元 額外收入,致使預算虧損轉而有微量盈

雖則九〇至九一年度預算支出進一步 大堆,已超越財政司所採取之公共財務策 喜之原則,惟非意味着政府已放鬆嚴格控 制部份開支的策,據財政司表示,有些 承担開支項目,不容易及不可以師時避免 或擱置;同時,由於社會越來越高的期望 ,要追上社會的期望就需要更多支出。在 所增加之預算支出中,大部份是屬於社會 福利及為基建而預留款項。是以九〇至九 一年度財政預期亦顯示港府續為長遠之投 資項目而預作安排。儘管本港經濟增長預 期會放緩,惟非退縮,亦卽仍續會保持種 增,基此,年終結算,相信仍會較預算之 盈

餘數額為高。

楊簡煥珠女士

所置安童兒港香

HKJCC

香港兒童安置所

會長:陳馬美玉夫人

副會長:陳莫榮真夫人 主席:胡永輝先生 副主席:鄭慕智先生

暨全體委員致意

5232329 5230205 5249331-2

中環下亞厘畢道1號A

香港全貌 財政支出擴大幅度增

(第三篇)

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