一八〇、影視及娛樂事務管理處
六三一、六五六
一八一、五一六、五一四
一八二、工商著 一八四、撥入基金 一八六、運輸署
一八八、庫務署
二、九五八、九九一、○○○ 110111 001 K 四八、七八七、二七一 八九八、四三七、五一
一九〇、大學及理工學院 一九二、市政事務署
總計
根據上表,可以顯示去年各項實際支 出只有局部項目比上一年度客減少。在總 支出中不脫以工務、醫務及教育所佔的比 重最大,尤以工務方面為然。去年度工務 局各經費之總支出共達十六億四千一百零 七萬元,比上一年度增加六億五千二百四 十七萬元,增加之幅度高達百分六十五點 九九强。而去年度工務非經常費之總支出 則高達六十九億三千八百一十九萬元,比 上一年度之總支出增加三十一億三千八百 六十五萬元,增加之幅度高達百分八十二 點六〇强。無論工務局各部門之經費及非 經常費支出增加的幅度比上一年度增加幅 度同見巨幅提高,尤其是非經常費之增幅 更大,以工務局各部門經費之支出及非經 常費之支出合計,去年度支出總額共達八 十五億七千九百二十六萬元,比上一年度 共增加三十七億九千八百七十九萬元,增 加之幅度為百分七十九點四大强,教育方 面的支出,去年度為五億四千五百五十五 萬元,比上一年度增加一億二千零六十萬 元,增加之幅度為百分二十八點三八强,
一、三七六、六五六
一三二、五一六、九二七 二、九五八、九九一、〇〇〇 一七七、八八七、六七一 四八、七八〇、二〇六 八九八、四三七、五一 二六六、〇四五、四八四
二、六三三、三四
三八、八六三〇〇 五、八九五、007-008
三六、○八四、八四九 三〇、五六二、五五〇 八一九、五五四、九八六 一七五、六四八、二三
一、一六六、三三四 八二、七一九、六〇七 五、八九五、007 - 000 「七、三〇三、八四九 三〇、五五一、八七五 八一九、五五四、九八六 一六九、二一七、二
二七四、七六五、四八四 二七、七七八、一八四、一四二 二六、三八一、一五六、〇九九 二三、五九三、四七八、一八一 二、四二七、五〇三、八四二
大學及理工學院支出總額共為三十八億二 千四百五十九萬元,比上一年度增加六 一千七百二十六萬元,增加之幅度為百分 十九點二四强。至於醫務衛生之支出,在 去年度為十一億六千九百零一萬元,比上 一年度增加二億八千七百七十六萬元,增 加之幅度為百分三十二點六五强。連同醫 務補助費支出共為十七億九千八百三十六 萬元,比上一年度增加四億四千零八十九 萬元,增加之幅度為百分三十二點四七強 。在上述三類項目支出合計共達一百四十 二億零二百二十二萬元,已佔支出總額百 分之五十三點八三張,比上一年度所佔支 出總額之百分四十一點六六顯著為高,反 映政府政策對上述之三方面的側重。
除上述三類項目外,其他支出餃巨大 項目計為警務處及社會社利署。去年度警 務處支出為十四億四千五百六十二萬元. 比上,年度增加二億八千二百二十一萬元 ,增加之幅度為百分二十四點二五强。連 同輔助警察支出,去年度共為十五億六百 七十九萬元,比上一年度增加二億九千四 增幅比上一年度稍細。連同教育補助費與 百九十九萬元,增加之幅度為百分二十四
1983
近年管 第三十六回 香港全貌
點三四强。至於社會福利支出,在去年度 為九億零四百零五萬元,比上一年度增加. 二億三千八百四十萬元,增加之幅度為百 分三十五點八一強。連同社會福利補助費 支出,則共為十億九千四百零四萬元,比 上一年度增加二億八千二百一十萬元,增 加幅度為百分三十四點七四强。此外,其 他防衛措施支出在去年度亦相當巨大,惟 比上一年度之支出則微有減少。計去年度 支出為十四億六千九百五十九萬元,比上
一年度減少七千九百七十二萬元,減少之 幅度為百分五點一四强。
基於本港發展之需要以及通貨膨脹不 斷加深的關係,去年各項支出幾全面的明 顯增加,從上表之去年度實際支出數字與 上一年度比較足可反映。雖則支出頗大, 惟去年度收入之增幅更大。故去年度財政 收入與支出比對仍有六十五億三千四百七 十二萬元之盈餘數字。茲將過去十年財政 收支盈虧如下:
香港財政歷年收支盈虧統計表(單位百萬元)
年 度
收入
四、九三六
支出 四、二九六
盈除
虧損
六三六
一九七二—七 一九七三——七四 一九七四——七五 一九七五十七六 一九七六——七七 一九七七—七八 一九七八——七九 一九七九十八〇 一九八〇——八一 一九一八——八二
五、二四○
五、一六九
五、八七五
六、五一九
六、二五五 六、〇三三
四八七
六、八九八
九、五三四 1
一一、七六五 [五、九〇五 二九、一二四 三二九一六
五、九九五 八、二九八 一〇、二九九 二、九八一 二二、四二七
九〇二 一、二三五 一、四六六
二、九二三
二六、三八一
六、六九七 六、五三四
賣地收入少財政失預算
(第三篇)
九七
三七九