WKYB-1983 — Page 229

華僑年鑑 All

1983

108 老夭午俓·第三十六因

在去年度收支比對續有盈餘,雖則盈 餘之數字未能再續出現大幅增加,且比上 一年度減縮,但減少之幅度甚為輕微,而 比一九八〇——八一年度之盈利仍見倍增。 由於去年度盈餘尙保持相當大的數字,使 歷年彙積盈餘數字再續激增而超過二百

香港全貌

元。截至一九八二年三月三十一日止之樂 積盈餘已增至二百二十五億七千零八十萬 餘元。自一九七四——七五年度收支比對出 現虧損後而持續第七個盈餘年度,茲將一 九八二年三月卅一日止港府各項財產列下

賣地收入少財政失預算

(第三篇)

九八

本年度(一九八二———八三)財政收入預算(單位元)

烟酒及汽油稅 差餉

地方稅 汽油稔

專利稅

九八六、四六四、C00 六九一、三〇0,000 11100.000 一五、九九七、000,000 四九二、三五二2000

三〇一、二八九,000 四〇七、七六,000

四、四二四、〇四六、000

一二、四五二,000,000

香港政府各項財產統計表(單位萬元)

物業及投資稅

現金

一九八二年三月卅一日 五九、九三二

一九八一年三月卅一日 八六、五八二

出售官地

各項補償收入

債票匯兌基金

短期通知及定期存歎

二、二六、八二元 一七八、八六六 二五

一、七六三、0 八一、五三五

公共服務性收費 牌照費

特別基金

1110

預付

合計

二八、一〇三 二、三九三、七五

二、二三八

一、九五三,〇〇六

儘管本港社會不斷發展,財政開支因 應不斷增加,尤其是工務、教育、醫務及 社會福利等支出增加之幅度按年俱大幅遞 增。在另一方面,因年來通貨膨脹不斷加 深,使各項支出普遍顯著增加。而每年在 預算時之收入不僅足可應付不斷擴大的支 出,每屆年終結算實際收支比對仍續有盈 餘,而去年度之盈餘數字只是比上一年度 稍低而已,足證本港財政仍屬穩健。由於 去年預算收入足可應付支出,且有盈餘, 事實上結果亦續出現相當盈餘數字,故去 年仍不需借入新債。現時只有部份尙未清 還外債,如在一九七五——七六年借入的高 出倫敦銀行同業拆息一又四分一厘之利息 從歐洲貨幣市場借入一九八五年償還之六 千萬元及從亞洲發展銀行商借期限十五年

並可寬限五年息九廈半之二千萬美元。 賣地收入銳減失去預算

本年度(一九八二——八三)財政預算依 然為盈餘預算,預算歲入數額接近四百億 元。預算歲入總額為三百九十六億七千六 百四十二萬元。由於有多項稅減收或豁免 的關係,經調整預算收入變為三百九十 二億元,減去支出預算數字,預算仍會為 三十七億元盈餘。若將年底建設工程儲備 金預期的結餘包括在內,盈餘將會為六十 三億元。茲將本年度財政收入預算列下; <編者按:由於經濟不景,賣地收入減少 ,出乎意料以外,截至一九八二年十一月 底止,港府財政竟出現三十七億四千二百 萬元的赤字。)

總數

在預算歲出方面,根據預算案綜合帳 自開支顯示,社會服務的支出所佔的比重 仍屬最大,依次為公共服務,一般服務、 經濟服務及其他服務。社會服務預算支出 約為一百三十九億二千六百一十一萬元, 佔總歲出百分三十九點二,在道類服務支 出中,以房屋預算支出增加之幅度最大, 約佔總歲出百分十五點七。公共服務預算 支出約為九十七億三千三百一十八萬元, 約佔總歲出百分二十七點四。一般服務預 算支出約為五十八億六千一百二十萬元

督憲府

漁農處

統計處

五四八、九二六、000

1

、七七七、八七四、〇〇〇

一、五九七、四O八、000

三九、六七六、四二六、〇08

,約佔總歲出百分十六點五。經濟服務預 算支出約為二十二億三千七百九十二萬元 ,約佔總歲出百分六點三。其他服務預算 支出約為三十七億六千五百三十九萬元, 約為總歲出百分之十點六。在上述各類服 務預算總歲出額所佔之百分率與去年比較 ,以一般服務增幅最大,公共服務增長變 化不大,社會服務及經濟服務則同有低降 ,而以經濟服務降幅較大。茲將本年度財 政支出預算列下:

本年度(一九八二——八三)財政支出預算(單位元)

五、一四八、000 一四七、五五六,000

一八、六三三、000

五一、四四一、000

Comments

Approved members can add comments, bookmarks, and private notes.

No comments yet.

Private Research Note

Private notes are available after approval.