「年來之香港財政

去年度雖仍受世界不景氣與通貨膨脹影响,但本港財政收支比對再 復出現盈餘,顯示本港財政長好。

去年度(一九七五——七六)香港財 政收支比對再復出現盈餘數字。雖然,在 這年度中仍感受到世界不景氣與通貨膨脹 的壓力,但下半年已漸感好轉,收入比修 訂預算爲高,支出則在極力節約的原則下 比修訂預爲畧有減少。爲因應經濟情勢的 演變,收入與支出的修訂預算已比最初預 算已作很大的調整,由原先赤字八億九千 六百餘萬元之預算修訂而爲微有盈餘之預 算。然而,實際之盈餘數字遠比修訂預算 之盈餘爲大,可顯示本港財政之良好。本 年度(一九七六——七七)財政預算依然 爲赤字預算,基於世界性經濟漸有復甦趨 勢,實際收支比對仍可能由不敷而變爲盈

、烟酒汽油等稔

二、差餉

三、地方稅

四、汽車稅

去年度財政實際收入爲六十五億一千 九百七十萬餘元,實際支出爲六十億三千 二百一十九萬餘元,收支比對盈餘四億八 千七百餘萬元。本年度預算,收入爲六十 七億二千零五十四萬元,支出爲七十二億 一千一百九十一萬元,不敷達三億五千 萬元。

去年度財政收入概况

去年度財政實際收入爲六十五億一千 九百五十三萬餘元,比較上一年度實際收 入增加六億四千四百二十二萬餘元,增加 之幅度爲百分十點九强。比原初預算增加 八億元餘,增加之幅度爲百分之十四强,

去年度香港財政各項實收數目

:

亦比經修訂預算增加二億四千零一十七萬 餘元,增加之幅度爲百分三點八强。

在去年實際收入之六十五億一千九百 五十三萬餘元中,地方稅收入佔二十八億 九千六百四十二萬餘元,比较上一年度堀 加二億九千一百九十七萬餘元,增加之幅 度爲百分十一點二强。烟酒汽油等稅則: 五億五千八百二十九萬餘元,比上一年 度增加八千五百一十四萬餘元,增加之幅 度爲百分之十七點九强,差餉佔五億三千 四百四十三萬餘元,比較上一年度增加一 億二千六百五十萬餘元,增加之幅度爲百 分之三十一强。上述三項收入合計爲三十 九億八千九百一十六萬餘元,佔財政總收 入百分之六十一點一張,而上一年度則佔 百分之五十九點三强

至於其他收入佔總收入比重較大者乃 牌照費,物業及投資與其他收費。在這三 項中,物業及投資畧有減少,收入爲四億 一千一百四十八萬餘元,比較上一年度減 少七千三百二十一萬餘元,減少之幅度爲 百分十五點一强。牌照費及其他收費則仍 有顯著增加,計牌照費爲一億九千二百三

一九七五——七六年度 五五八、二九五、八六八

五三四、四三六、〇八八 二、八九六、四二八、四四六 四八、七二五、五二一 五四、七二〇、七六〇

五、罰欸及-

§ 香港年轻 第三十田

香港全貌

一年來之香港財政

(第二篇)

(單位元)

十萬餘元,比较上一年度增加三千三百九 十五萬餘元,增加之幅度爲百分二十一點 四强。其他收費爲三億三千八百九十九萬 餘元,比较上一年度增加八千九百五十八 萬餘元,增加之幅度爲百分三十五點九强 公地出售經兩年大幅減少後,去年已有 回堆,共有三億四千五百九十二萬餘元, 比較上一年度增加五十六萬餘元,增加之 幅度爲百分之二十點四强。此外,水費, 郵政局、機場及航空服務及九廣鐵路收入 俱亦顯著增加,計水費比上一年度增加二 千一百二十萬餘元,增加幅度爲百分之十 二點七强。郵政局收入比上一年度增加七 千六百七十三萬餘元,增加幅度高達百分 之四十一點七强。機場及航空服務收入比 上一年度增加五千零二十九萬餘元,增加 幅度爲百分之二十九點九强。九廣鐵路收 入比上一年度增加八百八十六萬餘元,增 加幅度爲百分之三十四强。

茲將去年度之收入與上一年度收入比 校列下:

一九七四!七五年度 四七三、 一五一、二五〇 四〇七、九三五、九四〇 二、六〇四、四五〇、四〇〇

三、八〇七、〇三五 四五、六四〇、六〇二.

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