WKYB-1990 — Page 197

華僑年鑑 All

未担億

度綜合帳項內,教育開支(包括教育署經 常費、教育津貼、大學及理工學院、工業教 育及訓練處等)預算為一百零四億零二百 七十一萬元,佔綜合帳目總支出百分十四 點八,比八八至八九年度所佔之比顯著為 低,係總支出大幅增加的關係。事實上, 八九至九〇年度内教育項目之預算支出比 上一年度增加九億元。醫務衛生在八九至 九〇年之帳項分拆為醫院事務署及衛生署 ,開支預算亦相應分拆,醫院事務署八九至 九〇年度預算支出為四十八億零五百一十 三萬元,衛生署預算支出為七億六千三百 五十萬元。社會福利預算支出總額三十九 億八千四百七十八萬元,佔總支出百分之 五點六。至於經常工務支出預算達三十四 億零二百五十八萬元,佔總支出百分四點 九。另有預算轉撥基金達一百七十七億四 千萬元,為各項賬目中預算支出最大、佔 預算總支出百分二十五點三,比八八至八 九年度預算支出增加一百零三億三千萬元 ,增加幅度達百分一百三十九點四。在轉 撥基金一百七十七億四千萬元中,其中一 百零七億元用作支付各基金的實額開支, 以維持各基金結餘的實質價值,此外,亦 是為未來一些主要基建工程,因此,其餘 之七十億元轉撥發展貸款基金。至於其他 帳項預算支出普遍有明顯增加,預算開支 較大者有警務處,八九至九〇年度預算支 出四十三億零二百三十七萬元,比八八年 至八九年度預算支出三十三億五千一百一 十九萬元增加九億五千一百一十八萬元, 增加幅度為百分二十八點四。

在八九至九〇年度預算支出七百零五 億八千三百萬元中,包括四十三億額外承 掉,以應付不可預見或可能出現惟目前仍 未有確實成本預算的開支項目。

在歲入方面,八九至九〇年度據預算 為七百三十四億一千三百萬元,比八八至 八九年度修訂預算之六百五十一億三千萬

元增加八十二億八千三百萬元,增加幅度 為百分十二點七。預算直接稅收入在直接 稅與間接稅合計的收入中所佔比率將為百 分六十五。

八九至九〇年度土地交易收入續項, 據預測為一百一十八億四千四百萬元,較 八八至八九年度修訂預測約減少三十一 元,即減少百分二十。

實際盈餘料會更多

八九至九〇年度財政預算歲入與歲出 比較將有三十四億盈餘,據財政司預測雖 則經濟可能放緩,惟在八八至八九年度的 收入仍有增加,特別是利得稅及薪俸稅及 多項收益,預期仍會增加。

由於八九至九〇年度財政預算有大額 盈餘據財政司建議寬減個人課稅,標準減 至百分十五,並提高免稅額。利得稅亦由 百分十七減為百分十六點五。此外,取消 利息稅,減低物業標準稅率,及股票臨時 借出及借入,應獲寬減印花稅等,另有八 項提高黴稅及收費建議。計為烟酒汽油稅 車輛牌照費及駕駛執照費、商業登記費 、接受存款公司牌照及註冊費與港口有關 收費等。

八九至九〇年度之財政預算,由於個 人課稅與利得稅率獲課寬,自是為大家所 歡迎。據財政司表示,在制定八九至九〇 年度預算時,已顧及三大因素,即通脹, 盈餘及為基建預留款項。政府堅守公營部 門開支佔生產總值的合理比率,避免經濟 產生過熱現象。在八九至九〇年度之財政 預算亦顯示港府為長遠之投資目標而預作 安排。儘管利得稅及個人入息課稅低降, 基於本港經濟預期續會穩好的增長,年終 結算,不僅仍會達到預期之盈餘數字,且 仍可能會續有較大幅度增長。

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第四十三田 香港全貌 持續三個年度盈餘預算

(第三篇)

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