1992

第四十五回

香港全貌

一年來之香港財政

工業署

大。據預算歲入總額將達一千零六十一億 元,預算歲出爲一千零四十八億元,預算 盈餘十三億元。能夠出現盈餘,主要是籍 廣泛增加間接稅。據預算政府一般收入賬 日的收入計入徵稅措施前爲九百三十五 億元,各基金收預算爲九十三億元。一般 收入賬目及各基金賬目收入合計總額爲一 百零二十八億元,在徵稅建議後,預算有 三十三億元額外收入。

在預算一般收入賬目九百三十五億 元,比九〇至九一年度增加百分十三,其 中未自直接稅收將增加百分二十,而利得 稅收入增幅只有百分十三,直接稅收入將 佔所有稅收百分六十三,而九〇至九一年 度則佔百分六千。至於各其金的收入預算 爲九十三億元,比九〇至九一年度高出百 分三十七。

在預算歲出方面,預算由政府一般收 入帳目開支七百三十六億元(包括六十五 億之額外承擔款項,以應付未能預見或目 前仍未有確實預算開支項自),較九〇至 九一年度修訂預算高出百分十七。轉撥各 基金款項預算爲二百六十七億元,合共預 算開支達到一千零三億元。唯資本投資基 金轉撥予各法定機構作股本投資款額爲三 十五億元。因此,綜合帳目預算開支總額 爲一千零四十八億元,較九〇至九一年度 開支總額高出百分十七。在綜合預算開支 總額中,據財政司估計較九〇至九一年度 實質增加百分六點五,而非經常性開支則 增加百分二十二。以下爲九一至九二年度 各項支出預算:

薛療輔助隊 屋宇地政署 統計處

機電工程署 環境保護署

布政司署——駐海外辦事處

土木工程處

ה

漁農處 二八三,九六六,000 建築署 一〇四四,七三三, VIII - GOO 核數署

五六,四九八, 四九八〇〇0 INK-KIR-000 七五九,八六,000 二四〇,七二K,000 民衆安全服務隊四三,三八八,000 民航處 三六八,九一六 九一六,000 三五四,四四八,000 一,一九七,三7,000 香港海關 KITOK111·000 衛生署 一,二八七,元,○○○ 渠務署

三八四,九八五 #.000 教育署 一〇十六九八,八八四,COO.C 八九三,四二元1000 三一六,五八0008 消防處: 1-111-KIK-000 公務員一般開支

政府新聞處 資訊科技署

知識產權署 內部保安——雜項措施

九六,五九一0 一二五,二八七,000 一六六,九三三1000 HIE - RO111 · 000 二〇,一三九,08

(第三篇)

六,一七五,1008 11-000 補助費——雜項一二〇,一八四008 #1110- KE-000 補助費——非部門公共機構

一四一〇,三元008

工業教育及訓練署

七九七,二四五,000

司法部 勞工處

+

行政事務申訴專員公署

八一七,三六,

TIK-000

七,七四四,000 退休金 二十八四一,七六四,〇 規劃署

一七〇,八三七, 1114-000 投訴警方事宜監察委員會

政府化驗所 八四,六六八,000 政府車輛管理處 六七,六0, KERKE ! · BIK OMH · 000 一 布政司署 六一九,六一四、 布政司署——政務總署

*

醬務處

四五二 - 七四六,000 七四六,〇〇8 布政司署—————公務員訓練中心

140-010-000

一六一,七六七,000 布政司署——規劃環境地政及工務科 九八,七六四,000 布政司選——文康廣播科執行部門

皇家香港軍團(義勇軍)

一九九〇年至九一年度財政 支出預算(單位元)

11110-000

七六,三三〇,000 政府物料供應署 九四,三10,00 ||香港天文臺 路政署 八七八,七九九,OOC 院事務署七,一四四,〇八六,000 三七二八八七,000

人民入境事務處九点 廉政公署

MUUR-KOHC - 000

郵政署 政府印務局 一四四,四〇九,000 公務員使用委員會 八,一四九,2 〇〇0 香港電臺 二六二,五九五〇00 差餉物業估價署一二九,三八,00 註册總署 二〇〇四五, 職工會登記局 五,四五三,000 皇家香港輔助空軍

一七八,六七五,〇〇0

三四,三七九,000 六二,二七九,

社會福利署五,五一九,二, 學生財政資助局四〇〇,二四 四○○○ 公務員薪俸及服務條件常務委員會

紀律人員薪俸及服務條件常務委員會

000

影視及娛樂事務管理處

1

+

110-<<<.000 -R-000

E-KOR-000

MIK KO1.000 一九七十七五九-000

四,〇八一,三元,8

二,二三九,五三八,000 七三,五五九二九五,000 ###K - PKO-000-000

+

預算支出增幅仍大

雖然,在九〇年至九一年度之支出已 比八九至九〇年度大幅增加,九一至九二 年度預算開支增幅也許稍爲緩減,但仍高 達百分十七。在預算歲出中,依然以教 育、醫務、工務、社會福利及警務所佔比 重最大,且俱有相當幅度增加,尤以工務 爲然,工務部各項經常費預算開支增福雖 非大,合共預算開支四十三億零四百一十 六萬元,比九〇至九一年度支出增加只有 百分九點一,但是,爲撥作支持基建及其 他工程儲備基金之非經常性開支則增幅巨 大,據九一至九二年度預算提潑二百六十 七億六千萬元,此九〇至九一年度提撥額 增加幅度達百分三十二點四。而工務各項 經常費及非經常費、台共預算開市台共爲 三百一十億六千四萬一十萬元,比九)至

一八」二十七八四,〇00 三四二,四四五,C 二三八,〇四四:OOO 法律援助處 TM-1100-000 律政署

七八,四二七,000 海事處

四四〇,九三年,000 雜項服務 七,一〇四,五四一, 行政立法兩局議員辦事處

拓展署

運輸署 庫務署

000

大學及理工學院

四一,八九四,00

水務署 總開支

總額 「○○三一九,二九五,000

000

H-P10-XX 五,七五八,六一八,000 一,三七二,六五七,

港督府

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