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一年來之香港財政

福利基金及英廷貸款的收入。

去年度(一九五四年四月一日至一九 五五年三月三十一日)本港財政收支實數 各項收的實際收入除牌照費及 仍保持逐年增加的特質,根據政府發表的 九鐵路二項之外,其餘均比較預算增加7 財政收支决算表,去年度實際收入爲四億 其中關稅(即消費稅超收八百九十九萬 三千四百四十五萬元,比較原預算三億八 元,房地捐(差餉)超收五十八萬元內 千九百四十八萬元,增加四千四百九十七 地稅(所利得稅)超收一千一百一十一萬 萬元,比較上一年度實際收入三億九千六 元,法庭公費超收七百萬元,郵電費超收 百八十八萬元,增加三千七百五十七萬元 四百五十三萬元,公地租金超收六百一十 ,但上述四億三千四百餘萬元中各項 五萬元,什項超收二百九十六萬元。其餘 收佔四億一千九百八十三萬元,其餘一千 則超收甚少,惟公地拍賣收入巨大,比較 四百六十二萬元係政府公地拍賣,殖民地 原預算約增一倍·去年度本港商業情况非 三年來香港財政各項實際收入統計(單位元)

四、牌照費罰令

一九五二至一九五三年度 七四、二零九、七九五 三、八九一、三 一六一、二八四、二四三 咒、一二九、二三六 二六、六四五、九三六

八、二六四、四一九 一五、五三四、六八 六、零二三、四十七 一八、九一七、二七九 一五、零八二、二六九 五、四四六、七零七

一九五三至一九五四年度 七四、八八三三、四六三 三七、六一四、八九七 一六零、四六一、七三五 一七、四五六、六九九 二八、零五五、七八一 八、八五三、二五零 一九、九四六、五四三 五、三六九、四八九 二、七五八、七零七 一四、六四二、六四 六、零五八、五七二 七四零、一九九

佳,但工業則有進步,稅收所以增加7此 爲主因。本港建築工業發達,差餉何以超 收微小,深滋疑問。

本港各項租稅(關稅、房地捐、內地 稅等)收入加類速,一九五一至一九五 二年度全部歲收首次超過三億元,一九五 四年至一九五五年度全部歲收復首次超過 四億元,均得力於三種租稅收入的增加。 又上述三種稅收,一九五二年至一九五三 年度佔全部歲收百分之六十九,一九五三 年至一九五四年度佔百分之六十九,一九 五四年至一九五五年度佔百分之六十五 單獨內地稅一項約佔歷年全部歲收百分之 三十八至四十,茲將三年來香港財政各項 實際收入列下:

一、關稅

二、房地推

三、內地膮

及-

公款項

五、法院及公費收入 六、水費

七、郵電費

八、九廣鐵路 公地租金及

十、雜項收入 十一、公地拍戏

開發及

一、一六零、三九五

十三、

合計

三八四、五九零、四四六

三九六、八八一、九六六

香港年鑑

第九四

香港全貌

一年來之財政

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一九五四至一九五五年度 七八、九五、一五七 三九、六五一、六六】 一六七、九一八、二十四 一四、八八六、六四一 七、三八二、八一零 七、八二零、五五一 1111KHE #1 四、六七五、七 二五、二八八、二五 1H-KHR-1!111 二零、六五九 一、九一九、二 一、四零三、零八零 一、二九七、二七 四三四、西五二、 1

去年度實際支出三億七千三百三十四 萬三千六百零九元,比較涼預算三億八千 八百二十六萬二千零五十元,减少一千四 百九十一萬八千四百四十一元,比較上一 年度實際支出三億五千五百四十萬七千七 百七十元,增加一千七百九十三萬五千八 百三十九元。

支出項目比較預算互有增减,計防衛 費項下什支教實際支出比較預算增加四百 萬元,什項支出比較預算滑加三千三百萬 元,郵電費支出比較預算增加三百萬元, 倉庫處支出比較預算緻加一百五十萬元, 反之,林漁業管理處支出减少五十萬元 ,教育司署支出减少一百二十萬元,九 鐵路支出减少四百三十萬元,海事處支出 诚少三百一十萬元,醫務處支出减少二百 七十萬元,恩傣支出减少五十萬元,香港 警察支出减少三百一十萬元,監獄處支出 减少一百五十萬元,工務局支出减少二百 五十萬元,工務常費支出减少三百二十萬 元,工務特費支出减少二千三百九十萬元 ,補助金支出减少二百四十萬元,市政總 署支出减少一百八十萬元,後置費支出减 少四百萬元,

去年度財政支出雖然比較預算减少, 但三年來實際支出總數增加極鉅,每年約 增加四千萬元上下,支出增加之原因,約 有下述數種:(一)火災救濟支出增加7 沚會事業亦日見發達,因此財政支出隨之 增加。(二)政府實施大規模建設計劃

(甲)一五

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