點八。專利稅及特權稅在八八至八九年度 有六億六千七百一十六萬元,比八七至八 八年度之六億三千零八十九萬元增加三千 六百二十七萬元,增加幅度為百分五點七 。各類罰款與沒收款項在八八至八九年度 内有四億九千五百二十一萬元,比八七至 八八年度之四億六千二百一十七萬元增加 三千三百零四萬元,增加幅度為百分七點 一。公用事業類在八八至八九年度則有四 十億九千五百四十四萬元,比八七至八八 年度之三十四億一千二百三十八萬元增加 六億八千三百零六萬元,增加幅度為百分
二十。至於貸款、償款及其他收入在八八 至八九年度有顯著減少,是年度内計有十 八億五千三百五十二萬元,比八七至八八 年度之二十五億四千七百零二萬元減少六 億九千三百五十萬元,減少幅度為百分二 十七點二。各項收費在八八至八九年度有 四十六億八千一百五十九萬元,比八七至 八八年度之四十八億零三百四十七萬元減 少一億二千一百八十八萬元,減少幅度為 百分二點五。茲將八八至八九年度實際收 入與上一年度比列下:
一九八八至八九年度香港財政各項實收棖目(單位千元)
三,三八八,九三六 一,三七三,〇〇五 三四,九八一,四一九 一,四四七,四六九
各類罰款與沒收款項 專利稅及特權稔 物業及投資 土地交易
各項收費
貸款、信款、供款及其他收入 公用事業
總收入
實際支出增幅不大
八八至八九年財政實際支出為四百八 十九億五千二百六十三萬元,比八七至八 八年度實際支出之四百四十二千一百九 十七萬元增加四十九億三千零六十六萬元 ,增加幅度為百分十一點二,與原初預算 支出之四百九十九億七千五百八十四萬元 則減少十億二千三百二十一萬元,減少幅 度為百分二,可反映控制支出得宜。
四九五,二0
六六七,一六三 五,四七九,三九七
三六四,五五七 一,八五三,五二三 四,〇九五,四四四 四,六八一,五八五 六五,七八〇,六九九
四六二,一六八 六三〇,八九四 二,一三三,三五四 四六一,二七四 二,五四七,0 三,四一二,三八三
四,八〇三,四七〇 五五,六四一,三九四 在八八至八九年度將轉撥基金款項計 預在內,政府一般開支的修訂預算數額為 四百九十六億,比原初預算支出之四百九 十九億七千五百八十四萬元減少三億七千 五百八十四萬元,減少幅度只有百分零點 七,各項實際支出中雖則與預算互有增減 ,大致上相差幅度不大,且在通貨膨脹較 預期為高底下,可顯示政府已盡力抑制公 營部門開支在總體開支中所佔比率。亦足 以顯示政府財政策畧適當的運用。茲將八 八至八九年度財政實際支出與八七至八八 年度比較列下:
一九八七至八八年度
關稅
一般差餉
本港內部稅收
一九八八至八九年度 四,一七三,〇一五 一,五一七,三四五 四〇,五三,0元 一,九二二,四四二
車輛稅
一九八八至八九年度香港財政各項支出項目 (單位千元 )
一九八八——八九年度
預算支出
一九八八——八九年度 實際支出
一九八七———八八年度
一九八七——八八年度
總督府
預算支出
八、三八
九、二七四
漁農處
醫療輔助隊
建築署
政府統計處
民衆安全服務處
民航處
一〇九、四四三 一三、五五二 九、三一三 五六九、六八四 1011 - 110 二四、七十
11
1114-1
布政司署:公務員訓練處
懲教署
香港海關
内部保安:雜項
二二四、七四五 六五、一八七 六四二、五五九 三四五、四〇 一六六、八三六 一、〇二三、五六三
一、六三九、八一六
教育署
一、二三七、六七七
一〇、四四八 一九九、二六七 一七、一〇二 四〇、六二八 五六八、二五五
二八、九二○
二〇五、三四六 六二、四二八 八〇四、二一六 四〇八、三七七
三六、三八一
四六四、八八三
二三、四六二
一、六二五、八九九
九四一、八六
(第三集)
實際支出
九、〇六八
「八六、六一五 一七、五四九 三六、三八七
四六九、七七五
一〇五、七九八
二三、一二
一
五二、八七八 六一〇、六八三
二〇,二三九
一、五五三、八三五
九六二、八九。
•
[七]
九八、三四二
耋
*
一八六、八三四 五六、五五九 五八四、四九二 三〇四、四十
1990
年輕 第四十三卿
香港全貌
持續三個年度盈餘預算
Juct
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