社會福利補助
四〇〇,八六四-000
三八三,七二八,六三○
公務員薪俸及服務條件常務委員會 補助——雜項
工業教育及訓練署
E-COM-000 四一九,八〇7,000 四〇四,六六一,000 1
五,五八一,000 五六,〇三三,000
<-400-000-000 三五二十八〇0,000
*
六六,三九一,000 1 - HPO - HHCK · 000 三八六,一九二,000 八四五,六九一,000
影視及娛樂事務管理處 貿易署
撥入基金
運輸署
庫務署
大學及理工學院
水務署
總計
三七,三三二六三三,000
工務開支近百二億
市政事務署
根據上表,顯而易見的在總支出中仍 以工務、教育及醫務所佔的比重最大。尤 其是工務方面支出,在八四至八五年度中 有關工務部各項經費總支出為二十四億六 千四百二十三萬元,比上一年度增加一億 九千九百四十六萬元,增加幅度為百分八 點八强。而八四至八五年度工務非經常費 之總支出則仍有九十五億零五百五十八萬 元,比上一年度總支出增加十九億三千零 六十二萬元,增加幅度百分二十五點四强 。以工務各項經常與非經常支出合計,支 出總額高達一百一十九億六千九百八十一 萬元,比上一年度增加二十一億三千零八 萬元,增加幅度為百分二十一點六强。教
四,二六,八四一 四四五,五二五,二三 四一一,七四五十二一五 五,八七八,五九四 五七,〇九九,一 九,五〇五,五八七,三二一 三七五,六三五,三六二
六七,〇〇九,一六七 一,六〇二,二九二,四五六
三九五,九三八,五三六 七八四,六六九,五八〇 三六,九〇一,七五一,一一四
育方面,在八四至八五年度支出為六億七 千八百零六萬元,比上一年度增加七千零 二十萬元,增加幅度為百分十一點六强。 連同教育補助與大學及理工學院支出合計 ,總額為六十二億零四百二十三萬元,比 上一年度增加十億零三百六十五萬元,增 加幅度達百分十九點二强。增加之幅度比 上一年度有顯著增加。至於醫務衛生方面 ,在八四至八五年度為二十億八千五百四 十八萬元,比上一年度增加二億九千五百 三十四萬元,增加幅度為百分十六點四强 。連同醫務補助支出,總額達三十億八千 九百五十四萬元,比上一年度增加三億八 千七百零七萬元,增加幅度為百分十四點 三强。在上述三類支出項目合計,支出總 額共達二百一十二億六千三百五十八萬元 佔財政支出總額百分五十七點六强,比
IKKI-000-000
三*八六九,000 三三七,五九六,000 一四六,二〇一,000
五,三六八,000 四七,一五七,000
九,八六六十六五九,〇〇〇 三四四,三〇七,000 六八,六七四,000 1-11-110K-000 三六二,九四九,000 七六四,三四九,000
三九,四七四,九二四,〇00
上一年度所佔之百分五十三點一强續有增 加。僅工務之總支出已佔財政支出總額百 分之三十二點四强。
此外,警務處與社會福利支出所佔之 比重亦相當。在八四至八五年度警務處之 支出為二十二億一千零四十萬元,比上一 年度支出增加二億六千三百四十四萬元, 增加幅度為百分十三點五强。社會福利方 面支出為十七億零二百零五萬元,比上一 年度增加二億二千四百二十三萬元,增加 幅度為百分十五點一强。連同社會福利補 助費合計,總支出為二十億八千五百七十 七萬元,比上一年度增加二億七千四百七 十一萬元,增加幅度仍為百分十五點一張 。至於支出數額較大的項目中之防衛支出 ,在八四至八五年度為十四億八千五百零 三萬元,比上一年度支出則減少三千八百 (第三篇)
第三十九四 香港全貌 接連四載預算入不敷支
三三三,二四九,四七四 三,六五〇,三三七 三四〇,七四三,六五五 二六五,八四九,六六八
五,〇四〇,九三七 四三,八10,五六七
九,一八〇,000,000 -10-110111 六三,五四八,二〇〇
一,二四,七三五,七三 三五五,二九七,八一八 七五七,七四八,九二三
三三,三九三,〇七五,五五四
八十四萬元,減少之幅度為百分二點五强。
出現逾五億元虧損
八四至八五年度中實際支出比上一年 度增加畧過百分十,儘管政府對各項支出 嚴謹節制,惟是由於本港發展的需要,同 時亦因受通貨膨脹影响底下,政府支出比 上一年度畧增。政府在預算收入已不足以 應付支出,並預計有相當大赤字,為彌補 赤字,實施九項加稅、提高收費率以及繳 收稅項。並發行十億元債券。在八四至八 五年度結算,收支比對仍有五億五千九百 二十二萬元之虧損數字。為接連出現虧損 第三個年度,但已比修訂預算之赤字為少
,且虧損數字比上一年度顯著減少,茲將 過去十年財政收支盈虧列下:
二五
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