WKYB-1985 — Page 157

華僑年鑑 All

督憲府

總收入百分十六點二樓減縮;而與預算 收入之數字仍減少七億三千二百九十二萬 元,減少之幅度仍高達百分二十四點四强

上一年度增加五億二千八百八十五萬元, 增加之幅度為百分共九點九强。公用事業 收入為二十三億七千九百零六萬元,比上 一年度增加四億六千零七十二萬元,增加 之幅度為百分二十四。將欸、沒收及處罰 收入為三億四千三百零五萬元,比上一年 度增加五千零四十八萬元,增加之幅度為

至於其他各項收入在八三年度中互有 顯著的增減。收入增加項目計費及收費 收入為二十二億九千四百九十九萬元,比 一九八三至八四年度香港財政各項實收數目(單位元)

關稅

普通差餉

本港稅收

車輛稅

游歎、沒收及處 專利稅及特許權 物業及投資

土地交易

償款及捐歎

公用事業

牌費及收費

總計

八三年度財政支出

八三年度財政實際支出為三百三十三 億九千三百零七萬元,比上一年度實際支 出減少十二億零四百六十八萬元,減少之 幅度為百分三點四强。與原初預算支出減 一九八三至八四

一九八三——八四年度

二,五八三,六〇二,九一三 一,一五五,四九三,七七一 一四,七五四,五五〇,二三七 三一六,二五〇,六三四 三四三,〇五八,四二八 四六一,二〇二,四四〇 二,六三八,三二五,六五三 二,二六七,〇八五,二五二 一,二〇六,〇九三,七〇五 一,三七九,〇六八,四八九 二,二九四,九九六,六八六 三〇,三九九,七二八,二三 少二十億八千一百八十五萬元,減少之幅 度為百分五點八强。與修正預算比較則減 少二億零六百九十三萬元,減少之幅度為 百分零點六一强。

八三年度實際支出不僅在預算之下, 且仍比上一年度實際支出畧有減少。可顯 示政府對各項支出採取嚴謹節約的政策。 年度香港財政各項支出數 一九八三——八四年度 概括支出

百分十七點二强。至於收入減少之項目計 為物業及投資收入為二十六億三千八百三 十二萬元,比上一年度減少三億一千八百 六十一萬元,減少之幅度為百分十點七張 。車輛稅收入為三億一千六百二十五萬元 ,比上一年度減少六千七百六十九萬元, 減少之幅度為百分十七點六强。專利及特

一九八二——八三年度

一,二五四,六八九,三四六 六九六,八五九,〇一二 ,八五三,五三四,四六六 三八三,九四八,五三三 二九二,五七二,八〇七 五二四,二七三,六〇八 二,九五六,九三九,六六一 五,〇四八,〇九七,五六 一,四一二,一九四十二〇 一九一八,三四二,八九三 一,七六六,一四九,五九三 三一,〇九七,六〇一,六九三

在修正開支預算時,經常開支已比原來預 算減少五億二千八百萬元,非經常開支亦 已比原來預算減少十三億元。非經常開支 的大幅減少,並未影响到社會建設與社會 福利的積極推廣政策。例如醫療服務、教 育,社會福利服務、康樂文化、食水供應 及公衆安全等支出仍在不斷的增加。 (單位元) 一九八三——八四年度

許權稅收入為四億六千一百二十萬元,比 上一年度減少六千三百零七萬元,減少之 幅度為百分十二强。值歎及捐款收入為 二億零六百零九萬元,比上一年度減少二 億零五百一十萬元,減少之幅度為百分十 四點五强。茲將八三年度實際收入與上一 年度比較列下:

從八三年度各項實際支出中,絕大部 份支出俱在預算之下。雖有部份支出比預 算增加額明顯,而所增加的支出均為因應 社會發展的需要。反映財政政策的適當。 茲將八三年度財政實際支出與八四年度支 出比較列下:

實際支出

一九八二十八三年度 概括支出

一九八二十八三年度

五,八〇七,000

六,三八七,八〇四

五,一四八,000

實際支出

*,〇八〇,一五〇

四三

1985

§ 春夭年任 第三十八田

香港全貌

財政持續出現收不敷支

(第三篇)

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