WKYB-1983 — Page 231

華僑年鑑 All

908 奢夭午俓 第三十六回

在本年度財政預算歲出中,社會服務 所佔之比率仍高達百分三十九點二,顯示 政府依然致力促進社會福利,在社會服務 各項支出預算中,房屋及教育支出亦屬最 大,為貫徹居者有其屋計劃,本年度公共 房屋及有關設施預算支出逾五十億,約為 五十五億元,約佔總歲出百分十五點七。 教育方面預算支出(包括教育署經常開 支,教育補助費及大學與理工學院等】共 約為四十四億零八百六十五萬元,約佔總 歲出百分十三。至於醫務衛生及醫療補助 費的預算支出共為二十一億四千五百六十 七萬元,約佔總歲出百分六。社會福利及 社會福利補助費預算支出共為十二億六千 六百八十萬元,約佔總歲出百分三點五。 又在個別項目預算支出中,則以其他防衛 措施預算支出較大,預算支出數字達十八 億九千四百四十萬元,約佔總歲出百分五 點三。其次為警務處預算支出共為十六億 八千二百四十八萬元,約佔總出百分四 點七。

本年度財政預算支出超逾三百億而增 至三百五十二億元,比去年度再續巨幅增 加。預算支出增幅雖大,而預算收入則 加更大 。

賣地收入不及預算一半

本年度財政歲出預算比一九八一十八 二年度之修訂預算增加四十四億三千四百 萬元,增加之幅度為百分十二點七五。在 東出方面則增加八十三億九千萬元,增幅 為百分三十一。在三百五十五億二千二百

香港全貌

萬元之預算歲出中,據財政司分析,經常 性支出為一百九十五億元,較一九八一 八二年度修訂預算增加二十八億元,增幅 為百分十七。非經常性支出為一百六十億 元,包括轉撥與新設立的建設工程儲備金 一百一十億元,但公共工程非經常支出預 算的八十四億元則不包括在内,而該項支 出將記入儲備金帳内。亦即是非經常支出 如不受上述情况影响,應為一百三十四億 元,比一九八一——八二年度修訂預算增加 三十億元,增幅為百分二十九。

在歲入預算方面,總收入預計三百九 十六億七千六百萬元,經調整後預算收入 會變成三百九十二億元,比一九八一十八 二年度修訂預算收入增加四十四億三千四 百萬元,增幅為百分十二點七五。在總收 入中,經常收入預算為二百六十六億元, 比一九八一—八二年度修訂預算增加二十 二億元,增幅為百分九。地方稅預算收入 為一百二十五億四千五百萬元,比一九八 一——八二年修訂預算增加十七億零五百萬 元,增加之幅度為百分十五點七。而佔總 歲入百分三十二强。至於非經常收入預算 為一百二十五億六千萬元,比一九八一 八二年度修訂預算增加二十二億一千四百 萬元,增加幅度為百分二十一點四,在非 經常收入中,預算土地出售可獲一百二十 億零五十五萬元,比一九八一八二年度 修訂預算增加二十二億八千七百萬元,增 加幅度為百分二十三點四。(編者按:蒙 至一九八二年十一月底止,政府實地收入 新有四十二億餘元,大失預算。)

賣地收入少財政失預算

(第三篇)

八二至八三年度之財政預算乃是空前 的紀錄預算。但是,由於當前世界經濟衰 過持續以及通貨膨脹加深,本港經濟勢必 會受到直接或間接影响,年終結算是否有 盈餘,尚待事實證明。本書截稿時,港府 財政出現龐大的赤字。

一九八二年十一月份,港府庫房在稅 收方面有近廿五億元的收入,使港府財政 狀況晷趨好轉,赤字減至約三十七億元。

憲報公布,港府庫房八二年十一月份 的收支出現十一億四千五百萬元的盈餘。 使港府的財政收支在十月底時出現近五十 億元的赤字,向上畧為調整至三十七億四 千二百萬元赤字的數字。

陳萬昌銀號

各埠滙兌金銀找換

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經理室:

五一四八四九·

五一四八〇七六四

100

八二年十一月份港府收入項目中,最 高收入的一項是稅收方面,共二十四億八 千七百八十四萬元,而總收入共四十億五 千三百萬元

其中備受注目的土地交易,八二年十 一月中只能為港府庫房增加四億元的收入 ,在現行財政年度的首八個月中,賣地亦 只有四十二億一千三百萬元收入,距離預 算的一百二十四億五千二百萬元的目標, 仍有相當距離。

至於支出方面,十一月份近廿九億零 八百萬元。連同前七個月則接近二百一十 二億 二千七百萬元。

滙兌部:五一四八四九七〇

五一四八〇八三一

五一四八二七九一

找換部:

五一四八三八五七

電報掛號:一二三七號

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