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暫記帳
預付
合計
1982.
08
石涛年任 第三十五因
香港全貌
二,二三八
一,九五三,〇0K
110 T
二五,五八三 1-001 - K
本年預算盈餘更大
雖然,本港社會不斷發展,財政開支 之利息從歐洲貨幣市場借入一九八五年償 因應不斷的增加,尤其是在工務、教育、
薏之六千萬美元及從亞洲發展銀行商借期 醫務及社會福利等支出增加之幅度更為急 限十五年,並可寬限五年,年息九半之 激,在另一方面,復因受通貨膨脹不斷加 二千萬美元。... 深的關係,使財政支出呈按年激增,從近 幾年來的支出按年大幅增加的情况而可反 映。而每年在預算時之收入不僅足可應時 不斷擴大的支出且仍有盈餘,而每屆年終 結算實際收支比對,盈餘數額均遠超於預 算,足證本港財政之穩健。由於去年收入 足以應付支出而復有巨額盈餘,故去年仍 不需借入新債,現時尙未清還之債項計有 一九七五——七六年度所發行利率之侠 。外侠方面則有在一九七五——七六年借 入的高出倫敦銀行同業拆息一又四分一厘 下:
地方稅
去年度(一九八一 -八二)財政預 算續為盈餘預算,預算歲入數額超越三百 億元。計預算歲入總額為三百二十五億二 千四百萬元。本年度收支比對預算有七十 八億八千一百萬元盈餘,為歷年來預算盈 餘數額最大的一年,且比去年實際盈餘之 數額更高。茲將本年度財政收入預算列
1-OKI-000-000
本年度(一九八一——八二)財政收入預算(單位元)
烟酒汽油稔
REM - OPEL - 000
汽油税
菊歎
牌照費(補助撥歎之外】
專利稔
各項補償收入(補助撥歎之外)
物業及投資稅
出售官地
補助撥歎餘額
補助撥敗收入
稅收及收入總數
M-PINK-000-000 四三五,000-000 二八九,八〇二,000 八三〇,九四二,00 11011-KOH - 000 三八四,三四八,000 11-3110-000-000 四三四,二四,000 五四九,二三四,000 二,六九大,四四五,〇00 1-1-1100-000 三四,一三七,七四五,〇08
影
財政穩健促進社會繁榮
(第二篇)
在預算歲出方面,依然以一般服務( 包括法律、治安及防衛等);經濟服務; 公共服務;社會服務(包括教育、醫務、 房屋、社會福利及勞工等);所有其他服 務等五大類為開支之模式。在這五大類中 ,社會服務的支出所佔之比重仍為最大, 依次為公共服務、一般服務、經濟服務及
·其他服務。社會服務預算支出超越一百億 元,約為一百一十三億一千一百一十三萬 元,佔總歲出百分之四十五點九(在這類 内以房屋預算支出增加之幅度最大,約佔 總歲出百分十八點九)。公共服務預算支 出約為五十二億四千八百九十五萬元,佔
督憲府 漁農處
審計處
統計處
民航處 在療輔助隊 民安隊.
其他防衛措施
皇家輔助空軍
教育署
11101
總歲出百分二十一點三。一般服務預算支 出約為四十五億三千四百三十一萬元,佔 總歲出百分十八點四。經濟服務預算支出 約為五十七億七千四百二十九萬元,佔總 歲出百分七點二。其他服務預算支出約為 十二億三千二百一十五萬元,佔總歲出百 分五。另約有五億四千二百一十四萬元不 能分類支出,佔總歲出百分二點二,在上 述各類服務在預算總歲出額所佔之百分率 與去年比較,以社會服務增幅最明顯,一 般服務亦有微增,經濟服務,公共服務及 其他服務均有低降,而以公共服務降幅稍 大,茲將本年度財政支出預算列下:
本年度(一九八一 —八二)財政支出頂算(單位元)
皇家團隊(義勇軍】
教育補助費
環境保護處 消防處
政府化驗所
政府土地運輸 布政司署
111-RPR-000 一〇四,二五1,000 一五,二七,000 四八,四四四,000 100,二三七六,000 六,二七,000 111-141-000 一,七三七,八七七,00 一五,八六〇,000 一,二四八,000 四八九,五六九,000
11-TOK-KIK-000
11114-000
一〇,二六五,000 七二〇,一三七,000 三,二五八,000 10-HIlII-000 一四三,五五七,000
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