工務局:地政
102 看港年輕 第三十二回
工務局:新界建設
工務局:水務
工務非經常費:總部
工務非經常費:機械工程
香港全貌
一年來之香港財政
五〇、〇六五、000
-OEM-000
#KUK-000 九九、八百一008 <K1,000
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工務非經常費:新市鎮及公共房屋
工務非經常費:水務
香港電台電視
基酶物業估價署
七五〇、二三五、〇〇〇 000 十三八、二六五、000 二九、〇七、000 一八、九二七,000 一九、六三四、000
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MOR,000
B1A
職工會登記處
天文台
北會福利彩
社會福利補助費
其他補助費
工商路
運檢署
車務部署
大學及理工學院
市政事務署
在本年度財政預算歲出中,社會服務 所佔比率之大可反映政府支出仍偏重社會 輜利爲主。又在社會服務,之各類支出預 總則以教育支出最大,預算支出共爵十九
打野中國括教育署經常開支,教育 補助費,六學及學風與非經常費等。 其次爲醫務襬生預算受性爲八億九千一百
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0111.000
100.000.000 九一、四八二1000 八二、三九七、000 11140111 000
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四〇四、七五九、000 八八、三三九、008 一〇、二六五、九四二、〇〇〇
萬元,約佔總藏出額百分之八點七,房屋 預算支出約爲四億二千五百萬元。而社會 福利預算支出爲三卷三千七百萬元。公共 服務中最大的支出爲發展新市鎮計劃,預 算支出約達十二億四千二百萬元,至於 般服務支出最大者,法律與治安服務,預 兩支出將爲十億二千四百萬元,佔意志出 額百分之十。
本年度政財預算雖然仍有盈餘,推盈 餘之數額輕微,只可稱之爲平衡預算而已 。夢於在本港經濟在過去多年之穩健發展 ,且預料在未來的一年仍將會持續 。 基 此,是年度之財政預算案提出時,只有局 部稅率雾作提升 但亦有部份獲得免 或削減 。 有關稅收以下是建議調整之要
一、增加入口香烟的消費稅,以彌補 因爲某些牌子的入口香烟中所用的烟葉份 量(以重量計算)較少而損失的稅類,每 一包二十枝裝的入口香烟稅約加六分。
二、私家車首次登記稅實施分級制, 按照目前市價水平,不超過二萬的汽車定 爲基本型,一輛成本二萬至六萬之間的汽 車可定爲半豪華型,超過三萬元的則定爲 豪華型,而基本型汽車的稅率定爲百分之 三十,對代豪華型及豪華型汽車的稅率分 别爲百分之三十五及百分之四十,新稅率 將不會影响基本型的汽車,換言之,豪華 型及牛豪華型汽車的首次登記稅提高。
三、取消大部份買賣印花稅,而將要 微收印花稅的只是股票及可賣買證券的成 交單,不動產的轉讓,租約和祖約的轉讓
四、削減合約印花稅,在股票市場的 印花稅由每于之微收八元成爲每千微收六
論
總括而言,本年度歲出預算 一九七 七年——七八年度修訂預算增加十二億四
(第二篇)
OII
千二百多元,增加之幅度爲百分之十二類 一許。在一百零二億六千六百萬元之預算 歲出中,據財政司分析經常開支有七十三 億二千三百萬元,比一九七七—————七八年 度的修訂預算增加十億七千五百萬元,增 加幅度爲百分十七。非經常開支的數額爲 二十九億四千三百萬元,大致與一九七七 —————七八年度的修訂預算數額接近。在非 經常開支的數額中,主要是用於發展新市 鎮及房屋建設,約佔十一億五千萬元,另 八億五千八百萬元乃用於新市鎮及房屋以 外的公共工程計劃。
至於歲入方面,經常收入預算爲九十 一億三千萬元,此一九七七——七八年度 的修訂新預算增加十億五千六百萬元,增 加之幅度爲百分之十三。非經常收入預算 爲十二億三千六百萬元,則比一九七七—— ——七八年度修訂預算只微增七千五百萬元 。經常收入、非經常收入以及其他的人預 算共爲一百零三億六千六百萬元,比一九 七七—————七八年度之修訂預算規徵增二 四千一百萬元,增加之幅度只百分之二點
另據財政司提出:本年度歲入與歲出 預算比對雖仍有數達一億元之盈餘,但因 建議轄免或削減各項印花稅率所造成的一 億二千萬元的損失實額,收支比對反會有 二千萬元小額之赤字。然而,基於本港財 政基礎之良好, 以及經濟繼續迅速的復 甦中, 年終結算仍會出現盈餘之數字, 甚或盈餘之增加幅度可能會創出更高的紀
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