預算歲出方面,大致仍分五大類,計 爲社會服務(包括教育、醫務、房屋、社 會福利及勞工等),公共服務(包括運輸 及工務等)、經濟服務、一般服務(包括 法律與治安等)及其他服務等。在五大類 中以社會服務爲最大的支出,次爲公共服 務與一般服務。社會服務預算支出約爲三 十二億四千四百萬元,佔總歲出額百分之
督府
漁農處
審計處
三十九纇一三。公共服務頌算支出約爲十 六億六千九百萬元,佔總歲出額百分之二 十點三。一般服務預算支出約爲十六億七 千萬元,佔歲出總額約爲百分之二十點二 。經濟服務支出約爲六億八千萬元,佔總 歲出額百分之八點二。其他服務預算支出 約爲九億八千二百萬元,佔總歲出額百分 之十二。茲將本年度財政支出預算列下:
本年度(一九七七————七八)財政支出預算(單位元)
民航處
布政司著
一、九九三、008
六一、三〇,000 五、九六四、008 <1·000
稅務局
法院
九廣鐵路 勞工處 律政司署 法律援助處 海事處 醫務衛生署
其他服務
新界民政署
警務處
行政及立法兩局非官守議員辦事處
輔助警察
郵政司署 印務局 監獄處 公債
公務員敘用委員會
人口調查及統計處
布政司署:倫敦辦事處 工商署
輔助醫療隊
四二、五七三、000 六四、三五二、000 八、三三、008 六七、六一七、000 二、八六八、000 五、十八、008
工務局:總部
民安隊
其他防衛措施
三四六、七五八,000
工務局:機械建設
六、五七一、000 五、一二九、008
香港團隊(義勇軍 教育司署
消防事務處
香港輔助空軍
11111-000
工務局:屋宇建設
五〇、〇一七、000 [1] • I KO-000 WIK - 11101000 三、五六八、000 111 -OKIII-000. 11 - 11JERK - 000 六六、九五九,000 五二二-五〇五-000 四八七、九九二,000 五四、九〇八、08 11-BO-000 二二九、一二三,000 五六三、〇四0-000 六、三三四、000 一九六、六一九、000 二六、五一三、000 1.UK TIIK,000 五一、六二七、000
K00、008
10、八八三、000 一四四、三九九、000 1110K - KKO:000 四五、九三〇,000 六、六七三、000 K
二三三、八五七、000 九〇、一三一、000
政府物料供應處 民政署
房屋署
人民入境事務處 廉政專員公署
1978
第三十一回
新聞處
二五四、一三二、000 十六、八五七、000 二二、二七五、000 二一、五二六、000
十一二、六九五、〇00 四八、九九二、000 四八、三七三1000 十六、八八三、000
工務局:地政測量 工務局:新界發展 工務局:水務
工務非經常費;總部 工務非經常費:屋宇建設
工務非經常費:機械建設
二二六
[111 .000
三六九、二七三月1,000
工務非經常費:房屋署計劃外公共房屋及 六三〇、九六一、000
新市鎮建設
工務非經常費:水務
香港電台電視
香港全貌 一年來之香港財政
(第二篇)
「四六、九八八,000
二四、一五一、000
九
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