去年財政支出概况
去年度財政實際支出爲五十九億九千 五百八十五萬餘元,比上一年度之支出減 少三千六百三十四萬餘元,減少之幅度只 百分之零點六而已,微不足道。由於會計 技術的調整,其中有民航處、人民入境事
1978
廿六、布政司署
務處、郵政局及水務四項支出並未列入, 倘以概括支出比較,去年度之支出共爲六 十五億九千零九十一萬餘元,比上一年度 則增加五億五千八百七十二萬餘元,增加 之幅度爲百分之九點二張。比較原初預算 支出減少六億二千一百萬餘元,減少之幅
去年度香港財政各項支出數目
廿一、憲府
廿二、漁農處
廿三、審計處
廿四、人口調查及統許處
廿五、民航處
廿七、布政司署、倫敦辦事處 廿八、工商署
廿九、輔助醫療隊
卅一、其他防衛措施
三〇,民安隊
卅二,香港輔助空軍
卅三、香港團隊(義勇軍) 卅四、教育司
卅五、消防事務處
卅七、民政署
卅八、房屋署
卅六、政府物料供應處
卅九、人民入境事務處
四〇、廉政專員公署 四一、新聞處
四二、稅務局
香港年馑 第三十一回
一九七六——七七年度 概括支出
一、七五〇、五九二 三、八五五、三一五 五、二九五、五七 一二、三七五、五四四 三三、六〇七、八六六 五三、五〇二、七六二
五、五二九、八六七 五三、三七、〇六八 11-01-11OK 四、三〇五、四三五 三三、六四三、二五一
三、六九八、二七三 三、四二三、四七 二十六、三八三、二五九 九五、四一九六四 六、五〇四、八〇六 一七、五九〇、四〇五 1011 - P1110 - 110H 二、七八九、〇〇八 三四、〇二六、七四八 111 011111111 四三、一八五、〇〇九
度爲百分之八八點六强。但比經濟修訂預 支出則減少二億五千二百一十七萬餘元, 減少之幅度只有百分之三點六强,差額仍 甚輕微。
在去年實際支出中,僅有香港電台電 視的支出極輕微幅度超越預算外,其他各
(單位元)
一、七五〇、五九二
實際支出
三二、一三五、三一五 五、二九五、五七〇 十二、三七五、五四四
五三、五〇二、七六二 五、五二九、八六七 四五、一五八、O 二〇一七、二〇六 四、三〇五、四三五
二三三、六四三、二五一 三、六九八、二七 三、四二三、三四七 二〇一八三六八、二五九 九四、二七九、八三 一、七〇四、八〇六 一七、〇八六、五四四 1011 - P110 110H
三四、〇二六、七四八 七、一七四、〇〇八 四三、一八五、〇〇九
香港全貌
一年來之香港財政
項的支出均在預算之下,係由於政府財政 政策適當管理的結果。往年常超越支出之 工務費用在去年中不僅俱沒有超越預算, 且有部份支出比預算減少,明顯係由於工 程計劃進展比預期緩慢的關係。茲將去年 度支出與上一年度支出比較列下
一九七五——七六年度 實際支出
(第二篇)
一、六六三、四二四 6、 〇六、八二九 四、三五六、一六七 九、三六一、二二五 二元、〇二八、六三 五五、一六六、七五三 六、六二五、O*1 四六、〇四〇七五一 二〇三〇、九六六
四、六四五、六五 九六、九七三、〇五一 四、二六三、〇
三、三二、四五八 1100111111 · 110< 八八、六八〇、三〇 三、四二〇、一一五 一六、〇二五、四八九 一二、四一七、六十六 二七、八四五、八一四
一〇、九七一、二〇五
三三、五一三、四〇二
五
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