十、九廣鐵路
十一、公地、利息及租金等 十二、公地售賣
十三、各項建設計劃捐歎 四、世界難民年補助 總計
去年度財政實支概况
去年度財政實際支出共爲五十一億六 千九百一十五萬餘元,比較上一年度實際 支出增加八億六千九百六十萬餘元,增加
一二、一七七
四一八、二二四、三七五 六六九、四七八、一四五
五、八九四、九〇一 二二、一三九
四、九三六、二六八、九四四 之幅度爲百分之二十點二强。比較原初預 算支出增加七億六千〇六十萬餘元,增加 幅度爲百分十七點二强。實際支出超越預 算之幅度去年仍屬較大的一年。其中以工
去年度香港財政各項實支數目 一九——七三年度
廿一、總督府
廿二、漁農管理處
甘三、審計處
甘四、人口調查統計處
甘五、民航處
甘七、輔政司署:倫敦辦事處
甘八、工商業管理處
廿九、香港團隊(義勇軍)
廿六、輔政司
三十、香港輔助空軍隊
卅一、服務團及人力調配處
卅二、輔助消防隊
卅三、輔助醫療隊
卅四、民安隊
卅五、其他防商務
六、教育司
北七、消防局
卅八、政府物料供應處
昭者添午任 第二十八回
二
一、三九七、八五五 一九、九〇一、〇六八 二、九七六、六四九 五、二二三、四四 一四、五四二、〇四六 二八、五一九、〇九五 四、五二八、〇三五 二七、一三二、一八二 三、四〇六、一九三 二、八八〇、四五八 二九三、四一九 一〇九、八九六 一、八九二、二二三 三、〇五八、七四二 一〇〇八、二五六、〇五一 五五七、四〇九、九〇八 四七、五四三,八八一 二〇、五五九、六二
香港全貌
務非經常費支出比預算支出增加之幅度較 大,如工務非經常費(總部)支出預算增 加五千〇四十五萬餘元;工務非經常費( 水務)支出較預算支出增加四千五百四十 (單位元)
一年來之香港財政
二四、五二〇、二五
四〇四、二九四、三四二 八、六王一、九六五 〇、二三四、六九七 二三、九四五
五、二四〇、八〇五、四〇四
八萬餘元等,此外,由於去年受著嚴重的 國際性通貨膨脹影响,本港一般物價與工 資俱見上升,致使政府行政費用及薪金支 出迫於超預算的增加。茲將去年度實際支 出與上一年度實際支出比較列下:
一九七三————七四年度
一、五一三、二 二三、七一七、〇三四 三、四七四、二四四 七、三三九、九〇八 111 - 140-1111
四〇、四一二、三八九 五、八七四、七〇八 三三、九四三、九四六 三、四八〇、一01 三、四六〇、四九四 三一三,三二六 一〇七、二九一 二、三九七、〇六一 四、〇七二一、二二四 八九、四九〇、四五二 謝六八、〇六四、四〇〇 五八、八二二、五九七 二五、一六三、九〇五
(第二篇)
九
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