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華僑年鑑 All

第八回

上卷 香港全貌

財政

香港年鑑 去年度實際支出爲三億五千五百 四十萬零七千七百七十元,比較原預 算三億二千八百一十六萬九千八百一 十八元,增加二千七百二十三萬七千 九百五十二元,比较上一年度實際支 出三億一千一百七十四萬九千六百五 十九元,增加四千三百六十五萬八千 一百一十一元。

支出增加之原因,在於火災救濟 費超支極鉅,調整公務員生活貼支 出亦增,此外防務什項支出比較原預 算增加四百六十餘萬元,政府什項支 出原預算僅一千四百八十餘萬元,但 瓦際支出則多至六千四百九十餘萬元 郵政出因爲擴-

業務增加三百一 十餘萬元,係屬臨時支出性質,去年 本港財政支出雖告增加,但政府仍 極力撙節,例如工務局特別工程,預 算支出爲四千七百六十餘萬元,但實 際支出僅三千零六十餘萬元,至於支 出之增加則屬意外開支者頗多,例如 石硤尾火災救濟支出達一千五百萬元 調整公務員生活津貼支出增加八百 餘萬元,均在原預算之外,至於徙置 區經費支出,水塘建設等,則屬於市 政改進性質,支出雖告增加,但市民 至表歡迎。

11、農林漁業管理處 審計處

四、廣播電台 五、民航處

(甲)香港防衛軍 (乙) 香港皇家海軍後備隊 (丙)香港輔助空軍隊 (丁)民眾服務團 (戊) 後備消防隊 (日)輔助醫療隊

(辛)人口登記局 (壬)人力調配處 (癸)其他防務措施 十,教育司署 十一、消防局 十二、地方稅局 十三、法院 十四、九廣鐵路局 十五、勞工處 十六、律政司 十七、海事處 十八、醫務處 十九、雜務

本港財政支出,年均有增加, 最近三年每年約增加四千萬元,即每 年約增加百分之十,茲將最近三年來 各項實際支出列下

二十、新界民政署 廿一丶恩棒

三年來香港財政各項實際支出統計 項

(單位元)

一九五一年至一九五二年 一九五二年至一九五三年

一九五三年至一九五四年

一、總督

三六、二二三

三〇二、三七五 二、四七〇、三九五

三七七、四二0

二、〇九五、九〇四 三四七、四二二 四七五、一七一 八六九、一〇五 一、四六五、三九三 二、二六六、1九一

六、輔政司署及立法局 七、工商業管理處 八、合作事業及市塲管理處 防務

二一九、五三五

一二九、〇六四 二九〇、八〇0 三七一、八一四 一一三、九九一

(庚)民眾安全服務隊

一〇四、四一四 四二二、九七六

1

六、三七一、二 二、五二九、医 11 一四〇、四八七 九七二、九四四 四、七四三、一八八 三八四、四六七 六二、五七 、七四六、七〇一 七六一、八九一 、五七六、〇二九 五七三、四三三

八、六三七、七六一

四七二、二五六 五一四、八五三

一、三六二、三三五 二、〇九七、五三九 三、三四一、三九五

三三三、五八九

二九、九四三、五三 九、一二五、九〇六 二、〇六七、九三五 一、八〇五、四 一、四一九、三五 四、五七六、〇九六 五四三、〇一九 五二〇、七四三 九、三三、六九 王、三、七七〇 四二、七七六、七一 八一六二二八一

九、四二三、九五七

二、〇三、一九四 五五七、八三元 六五七、六〇七 二、〇六一、一六 二、六一二、二八八 三、九〇三、八三〇 三九〇、八三。

一、九八四、九七七 四四四、九九二 六一四、四四八 一五二、五九六

五四〇、四七四

三一八、〇九五

二七、五八六、二四八 一、三三六、一三

二、三五〇、二四六 一、九三八、八〇 四、一五四、八三七 六八八、三 六六九、六四) 九、五一二、二六三 二三、七〇四、四八四 六四、九四一、八

六二四、一九〇

一〇、九〇龙、四六六

一、八五〇、九六〇 四四五、三八二 六九四、七三

一〇八、一七七

二九八、二〇五

11-1111

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